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廣州中聯(lián)理貨--專業(yè)臨期商品排查公司--第三方盤點(diǎn);
庫存KPI評(píng)估。
1.錯(cuò)誤率。
2.平均每件差價(jià)金額=差價(jià)金額/差價(jià)金額。
如果這個(gè)指標(biāo)高,說明產(chǎn)品的差錯(cuò)率高,是公司沒有對(duì)商品實(shí)施重點(diǎn)管理的結(jié)果。改進(jìn)途徑是實(shí)行商品ABC分類管理。
3.差異率=計(jì)算錯(cuò)誤次數(shù)/計(jì)算執(zhí)行次數(shù)。
當(dāng)這個(gè)比例逐漸降低時(shí),意味著無論是貨物進(jìn)出倉庫的準(zhǔn)確性,還是平時(shí)的庫存管理方式,都有了很大的進(jìn)步。
廣州中聯(lián)理貨有限公司--專業(yè)臨期商品排查公司;
每周抽查一次。實(shí)現(xiàn)簡單,就是每周抽取某一類商品進(jìn)行盤點(diǎn),隨機(jī)選取對(duì)象。受損貨物的包裝。各種破損產(chǎn)品集中堆放,然后封存,分別建帳。每個(gè)庫存都應(yīng)該從損壞的產(chǎn)品開始。不容易處理,破損的產(chǎn)品容易很多。
標(biāo)簽清點(diǎn)方法:清點(diǎn)完畢后,將清點(diǎn)標(biāo)簽貼在實(shí)物上,核對(duì)無誤后撕掉??梢哉_M(jìn)出庫。
算盤盤點(diǎn):每次盤點(diǎn),接單員打印盤點(diǎn)表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點(diǎn)人員。至少有兩名清點(diǎn)人員進(jìn)行清點(diǎn),填寫清點(diǎn)數(shù)量的空白處,清點(diǎn)完畢后共同簽字確認(rèn)數(shù)量。
而且信息一定要準(zhǔn)備充分,盡量選擇幾個(gè)橫向比較,只推方式,不推具體供應(yīng)商。
因?yàn)楹髞硪驗(yàn)榈谌奖P點(diǎn)比較順利,我們部門調(diào)崗了...內(nèi)部和外部的接口,第三方相當(dāng)于外部合規(guī)審核的一種方式,庫存結(jié)果如何內(nèi)部使用,題主可能要提前想透,如果簡單嫁接,可能無法接受。例如,我們后來使用的公司檢查了每個(gè)SKU的差異,當(dāng)我次接觸他的家時(shí),這真的很令人。但是,水清了就沒有魚了。根據(jù)這個(gè)結(jié)果,應(yīng)該一些店長??傊路椒◣硇聠栴},但還是要有期待。
對(duì)于第三方存放或控制的庫存,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何實(shí)施審計(jì)流程?a:《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)311號(hào)-庫存、和索賠、分公司信息等特定項(xiàng)目取得審計(jì)證據(jù)的具體考慮》第8條規(guī)定,第三方保管或控制的庫存對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表至關(guān)重要,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)實(shí)施以下一項(xiàng)或兩項(xiàng)審計(jì)程序,取得該庫存的存在和情況的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù):
(1)對(duì)持有被審計(jì)機(jī)構(gòu)庫存的第三方信件庫存的數(shù)量和情況(2)實(shí)施檢查或其他適當(dāng)情況的審計(jì)程序?!丁吨袊?cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則311號(hào)-對(duì)庫存、和索賠、分公司信息等特定項(xiàng)目取得審計(jì)證據(jù)的具體考慮》6段進(jìn)一步提到,根據(jù)具體情況(例如取得的信息,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)第三者的誠信和客觀性產(chǎn)生疑問),注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能認(rèn)為實(shí)施其他審計(jì)程序是合適的。