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發(fā)布時間:2021-07-28 15:07  







小公司審計內(nèi)容有哪些?

一般而言,小公司的審計內(nèi)容通常根據(jù)小公司需要執(zhí)行的審計類型來確定。 以我們的普通財務(wù)審計為例,由一家小公司進行的審計的審計內(nèi)容主要包括:1.審查小公司年度財務(wù)收支的執(zhí)行情況,審查公司各種財務(wù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況,并制定審計計劃或計劃;2.對于小公司重大經(jīng)濟問題的決策和執(zhí)行,按照審計程序和審計計劃獲取充足的審計證據(jù),支持審計結(jié)果和審計建議,為企業(yè)經(jīng)營提供發(fā)展服務(wù);


外勤工作結(jié)束后,審計項目負責(zé)人應(yīng)及時編制正式的審計報告

外勤工作結(jié)束后,審計項目負責(zé)人應(yīng)及時編制正式的審計報告。正式的審計報告是在意見交換稿的基礎(chǔ)上根據(jù)與被審計單位溝通的結(jié)果,正式編制完成。審計報告應(yīng)用簡捷、扼要的文字闡述審計目標(biāo)、審計范圍、審計人員執(zhí)行的審計程序以及審計結(jié)論,并適當(dāng)?shù)乇砻鲗徲嬋藛T的意見。被審計單位對審計結(jié)論和建議的看法,也可根據(jù)需要包括在審計報告中。審計部門負責(zé)人應(yīng)對審計報告及相關(guān)的審計資料進行詳細審核,確認后正式報送給集團總裁及審計,并對審計結(jié)果進行簡要的口頭匯報。


審計的工作內(nèi)容是要對財務(wù)會計報告進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附注及相關(guān)附表所進行的審計,是常規(guī)的審計業(yè)務(wù)。通常提供給公司的股東、上級單位,以及政府主管部門。經(jīng)濟監(jiān)督是審計的基本職責(zé)。審計的經(jīng)濟監(jiān)督職能,主要是指通過審計,監(jiān)察和督促被審計單位的經(jīng)濟活動在規(guī)定的范圍內(nèi)、在正常的軌道上進行;監(jiān)察和督促有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任者忠實地履行經(jīng)濟責(zé)任,同時借以揭露、稽查損失浪費、查明錯誤弊端、判斷管理缺陷和追究經(jīng)濟責(zé)任等。




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